STRATEJİK PLAN İZLEME VE KATILIM ARACI
YÜZÖLÇÜMÜ:
142
km²
NÜFUS:
142.146
AMAÇ 08
%0
Etkin ve Verimli Hizmet Üreten, Modern ve Yenilikçi, Vatandaş Memnuniyetinin Yüksek Olduğu, Şeffaf ve Hesap Verebilen Güçlü ve Başarılı Bir Kurumsal Yapıya Sahip Olmak
HEDEF 8.2
Belediye hizmetlerinde gelir ve gider dengesini sağlamak
Sorumlu birim
Mali Hizmetler Müdürlüğü
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
Strateji Geliştirme Müdürlüğü, Hukuk İşleri Müdürlüğü, Tüm Birimler
Riskler
- Olağanüstü hallerde (salgın hastalık, deprem vb.) kanunlarla vergi terkinleri ve harç muafiyetleri ilan edilmesi
- Borç yapılandırma kanunları yayınlanması
- Ülke ekonomisindeki belirsizlik ve tasarruf tedbirleri
Maliyet Tahmini
2.729.000.000,0 ₺
Tespitler
- Maddi kaynaklar kısıtlıdır.
- Belediye gelirleri ilçenin acil ve en öncelikli ihtiyaçlarını karşılamada sunulması gereken hizmetler için yeterli kaynak sağlayamamaktadır.
İhtiyaçlar
- Belediye gelirlerini arttırıcı faaliyetler planlanmalıdır.
- Belediye harcamalarında tasarruf tedbirleri uygulanmalıdır.