STRATEJİK PLAN İZLEME VE KATILIM ARACI
YÜZÖLÇÜMÜ: 142 km²   NÜFUS: 142.146

AMAÇ 08

%0

Etkin ve Verimli Hizmet Üreten, Modern ve Yenilikçi, Vatandaş Memnuniyetinin Yüksek Olduğu, Şeffaf ve Hesap Verebilen Güçlü ve Başarılı Bir Kurumsal Yapıya Sahip Olmak

FİLTRELE

HEDEF 8.2


Belediye hizmetlerinde gelir ve gider dengesini sağlamak


Sorumlu birim
Mali Hizmetler Müdürlüğü
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
Strateji Geliştirme Müdürlüğü, Hukuk İşleri Müdürlüğü, Tüm Birimler
Riskler
  • Olağanüstü hallerde (salgın hastalık, deprem vb.) kanunlarla vergi terkinleri ve harç muafiyetleri ilan edilmesi
  • Borç yapılandırma kanunları yayınlanması
  • Ülke ekonomisindeki belirsizlik ve tasarruf tedbirleri

Maliyet Tahmini
2.729.000.000,0 ₺
Tespitler
  • Maddi kaynaklar kısıtlıdır.
  • Belediye gelirleri ilçenin acil ve en öncelikli ihtiyaçlarını karşılamada sunulması gereken hizmetler için yeterli kaynak sağlayamamaktadır.

İhtiyaçlar
  • Belediye gelirlerini arttırıcı faaliyetler planlanmalıdır.
  • Belediye harcamalarında tasarruf tedbirleri uygulanmalıdır.
Faaliyet ve Projeler

Performans esaslı bütçeleme yapılması
Ön Mali Kontrol sisteminin etkin bir şekilde yürütülmesi
Gelir kaynaklarının geliştirilmesi
Gelir tahsilat oranının arttırılması
Kaynaklarını etkin, verimli ve tasarruflu kullanarak mali kapasitenin güçlendirilmesi