Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.
STRATEJİK PLAN İZLEME VE KATILIM ARACI
YÜZÖLÇÜMÜ: 53 km²   NÜFUS: 524.921

AMAÇ 06

%0

Etik ve Şeffaf Kurumsal Yapı

FİLTRELE

HEDEF 6.3


Kurum içi Güvenlik, Temizlik ve Bakım Onarım Hizmetlerinin Sağlanması


Sorumlu birim
Destek Hizmetleri Müdürlüğü
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Riskler
Mevcut özel güvenlik personellerinin sayısının emeklilik, istifa veya diğer sebeplerden ötürü azalması veya hizmet verilen bina sayısının herhangi bir sebeple artması durumları, hizmette aksamaya sebebiyet vereceğinden memnuniyet oranında düşüşe sebep olabilir. - Hali hazırda ofis temizlik personellerinin sayısı yeterli olmamakla birlikte; mevcut personel sayısının emeklilik, istifa veya diğer sebeplerden ötürü daha da azalması veya herhangi bir sebeple hizmet verilen bina sayısının artması durumları, hizmette aksamaya sebebiyet vereceğinden memnuniyet oranında düşüşe sebep olabilir. - Birim Müdürlüklerinden toplanacak taleplerde genel kırtasiye malzemeleri dışında, birimlere özgü kullanılan spesifik ürünlerin teknik şartnamelerinin ilgili birimler tarafından hazırlanması gerekmektedir. Bu şartnamelerin ilgili birimler tarafından doğru ve anlaşılır olarak hazırlanmaması halinde ihtiyaçların tamamının karşılanamaması riski söz konusudur. - Bina sorumlusu Müdürlüğün genel temizlik malzemeleri dışında, bina için gerekli spesifik bir temizlik malzemesi varsa söz konusu mazlzemelerin teknik şartnamelerinin ilgili bina sorumlusu müdürlük tarafından hazırlanması gerekmektedir. Bu şartnamelerin ilgili birimler tarafından doğru ve anlaşılır olarak hazırlanmaması halinde ihtiyaçların tamamının karşılanamaması riski söz konusudur. - Hizmet binalarındaki makine ve teçhizatların kullanım talimatları dışında kullanılması kronik arızaya sebep olabileceğinden onarım ve yedek parça değişimine ilişkin giderlerin artması riski söz konusudur.
Maliyet Tahmini
7.205.914.000,0 ₺
Tespitler

İhtiyaçlar
 
PERFORMANS 6.3.1
Kurum İçi Güvenlik Hizmetleri Memnuniyet Oranının Artırılması (Yüzde) ( Yüzde )
HEDEFE ETKİSİ
%20
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
 
PERFORMANS 6.3.2
Kurum İçi Temizlik Hizmetleri Memnuniyet Oranının Artırılması (Yüzde) ( Yüzde )
HEDEFE ETKİSİ
%20
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
 
PERFORMANS 6.3.3
Müdürlüklerin Genel Kırtasiye Malzemesi İhtiyacının Karşılanması (Müdürlük Sayısı) ( Müdürlük Sayısı )
HEDEFE ETKİSİ
%10
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
 
PERFORMANS 6.3.4
Hizmet Binalarının Genel Temizlik Malzemesi İhtiyacının Karşılanması (Bina Sayısı) ( Bina Sayısı  )
HEDEFE ETKİSİ
%20
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
 
PERFORMANS 6.3.5
Sorumluluk Alanındaki Asansör, Makine ve Teçhizatlarına Bakım ve Onarımlarının Sağlanması (Bina Sayısı) ( Bina Sayısı  )
HEDEFE ETKİSİ
%20
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
 
PERFORMANS 6.3.6
Destek Hizmetleri İçin Personel Temini (Kişi) ( Kişi )
HEDEFE ETKİSİ
%10
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE