STRATEJİK PLAN İZLEME VE KATILIM ARACI
YÜZÖLÇÜMÜ: 7.614 km²   NÜFUS: 617.821

AMAÇ 01

%0

Kurumsal kaynakların yönetiminde; verimlilikle birlikte etkinliği sağlayarak kapasiteyi artırmak ve fiziki, mali kaynakları sürdürülebilir kılmak.

FİLTRELE

HEDEF 1.5


Gelir-gider işlemlerinde verimliliğin ve hizmet kalitesinin artırılmasını ve mali sorumlulukların etkin ve verimli yönetimini sağlamak.


Sorumlu birim
Mali Hizmetler Müdürlüğü
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
Tüm Müdürlükler
Riskler

Maliyet Tahmini
3.000.000,0 ₺
Tespitler
Fiziki ortam yetersizliği.
İhtiyaçlar
  • Deneyimli personel.
  • Fiziki ortam.
Faaliyet ve Projeler

Yeni yerleşim alanlarına tahsilat veznelerinin oluşturulması.
Mobil tahsilat veznelerinin hizmete alınması.
Tüm banka kartlarına taksitli ödemenin sağlanması için çalışmaların yapılması.
Müdürlüğümüze ait evrakların taranarak dijital arşiv oluşturulması.
Taşınır işlem fişlerinin giriş çıkış ve muhasebeleştirilmesi.
Sayıştay raporlarının hazırlanması.
Vergi, SGK, memur kesenek işlemlerinin yapılması.
İhale hakkedişleri ve satın alma işlemlerinin uygunluğunun denetlenmesi ve ödemelerinin yapılması.
Personellerimizin ve meclis üyelerinin aylık, yolluk ve huzur ücretlerinin muhasebeleştirilerek ödenmesi.
Emekli personellerimizin kıdem tazminat ödemelerinin yapılması.
Mali yıl dönem sonu kapatma işlemleri ve finansal tablolarının hazırlanması.
Mali yıl dönem açılış işlemleri ve finansal tablolarının hazırlanması.
Kurumun maliyetlerinin azaltılması ve daha gelir arttırıcı öneriler geliştirilmesi.
Kurumun finansal bilgileri gizliliğinin korunması.