STRATEJİK PLAN İZLEME VE KATILIM ARACI
YÜZÖLÇÜMÜ: 7.614 km²   NÜFUS: 617.821

AMAÇ 01

%0

Kurumsal kaynakların yönetiminde; verimlilikle birlikte etkinliği sağlayarak kapasiteyi artırmak ve fiziki, mali kaynakları sürdürülebilir kılmak.

FİLTRELE

HEDEF 1.5


Gelir-gider işlemlerinde verimliliğin ve hizmet kalitesinin artırılmasını ve mali sorumlulukların etkin ve verimli yönetimini sağlamak.


Sorumlu birim
Mali Hizmetler Müdürlüğü
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
Tüm Müdürlükler
Riskler

Maliyet Tahmini
3.000.000,0 ₺
Tespitler
Fiziki ortam yetersizliği.
İhtiyaçlar
  • Deneyimli personel.
  • Fiziki ortam.
 
PERFORMANS 1.5.1
Evrakların muhasebeleştirme süresi (Gün) ( Gün )
HEDEFE ETKİSİ
%10
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
 
PERFORMANS 1.5.2
Tahakkuk Tahsilat oranı (Yüzde) ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%20
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
 
PERFORMANS 1.5.3
Gelir bütçesi gerçekleşme oranı (Yüzde) ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%20
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
 
PERFORMANS 1.5.4
Gider bütçesi gerçekleşme oranı (Yüzde) ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%20
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
 
PERFORMANS 1.5.5
Gelirin gideri karşılama oranı (Yüzde) ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%30
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE