STRATEJİK PLAN İZLEME VE KATILIM ARACI
YÜZÖLÇÜMÜ:
954
km²
NÜFUS:
286.918
AMAÇ 19
%0
Hizmet gereksinimlerinin yerine getirilmesi kapsamında oluşan ihtiyaç ve taleplerin karşılanma süreçlerini fayda maliyet analizi ve verimlilik ekseninde dinamik bir yapıya kavuşturmak.
HEDEF 19.2
Kurum araç envanteri kapsamındaki yasal mevzuat işlemlerinin yerine getirilmesi ve İdari hizmetler kapsamındaki abonelik kayıt, kontrol ve denetim süreçlerinin icra edilmesi, kurum genel giderleri kapsamındaki iş ve işlemlerin yürütülmesi, etkinliği ve verimliliği artırılacaktır.
Sorumlu birim
Destek Hizmetleri Müdürlüğü
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
Tüm Birim ve Müdürlükler
Riskler
Yetişmiş ve eğitimli personel eksikliği riskleri, Kaynak ve finansman eksikliği riskleri, Güvenlik riskleri, Ulaşım riskleri, Mevzuat takip riskleri, Bilgi güvenliği riskler
Maliyet Tahmini
357.862.659,0 ₺
Tespitler
Hizmet alanlarında yaşanan genişlemenin kaynak kullanımı ve kurum genel giderlerine etkisi
İhtiyaçlar
Kaynakların verimliliğinin artırılması, yürütülen iş/işlem süreçlerinin sürdürülebilirliğinin temin ve tesis edilmesi
Faaliyet ve Projeler
Kurum bünyesindeki araçların, araç mevzuat işlem(Sigorta, Kasko vs.) süreçlerinin yürütülmesi
Kurum genel giderleri (su, elektrik, doğalgaz, telefon, internet vb.)kapsamında abonelik süreçlerinin yürütülmesi
Kurum genel giderleri (su, elektrik, doğalgaz, telefon, internet vb.)kapsamında işlem süreçlerinin yürütülmesi