STRATEJİK PLAN İZLEME VE KATILIM ARACI
YÜZÖLÇÜMÜ: 142 km²   NÜFUS: 142.146

AMAÇ 08

%0

Etkin ve Verimli Hizmet Üreten, Modern ve Yenilikçi, Vatandaş Memnuniyetinin Yüksek Olduğu, Şeffaf ve Hesap Verebilen Güçlü ve Başarılı Bir Kurumsal Yapıya Sahip Olmak

FİLTRELE

HEDEF 8.6


Belediyenin fiziki kapasitesini arttırmak, etkin ve verimli şekilde kullanmak


Sorumlu birim
Destek Hizmetleri Müdürlüğü
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
Tüm Birimler
Riskler
Öngörülemeyen makine ve araç arızaları
Maliyet Tahmini
1.800.000.000,0 ₺
Tespitler
  • İş makinesi, araç ve ekipman envanteri belediye hizmetlerini sunmada yetersiz ve verimsiz kalmaktadır.
  • Deprem kaynaklı yaşanan yıkım sebebiyle iş makinesi ve araç gerektiren faaliyet hacminde artış beklenmektedir.

İhtiyaçlar
Yeni iş makinesi ve araç alımı yapılması gerekmektedir.
 
PERFORMANS 8.6.1
Yeni alınacak makine ve araç sayısı ( Sayı )
HEDEFE ETKİSİ
%25
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
 
PERFORMANS 8.6.2
Hizmet binalarının bakım onarım ve arıza işlemlerinin yapılması (%) ( Yüzde )
HEDEFE ETKİSİ
%20
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
 
PERFORMANS 8.6.3
Ulaşım hizmet desteğinin sağlanması (%) ( Yüzde )
HEDEFE ETKİSİ
%20
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
 
PERFORMANS 8.6.4
Makine ikmal Güvenlik hizmetlerinin sağlanması (%) ( Yüzde )
HEDEFE ETKİSİ
%10
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
 
PERFORMANS 8.6.5
Belediye hizmet binaları ve diğer tesislerin tefrişat, ısınma, aydınlatma giderleri ile tüm birimlerin kırtasiye ihtiyacının karşılanması (%) ( Yüzde )
HEDEFE ETKİSİ
%25
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE