Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 07

%0

Belediye kaynaklarının sürdürebilir bir şekilde kullanımı ve hizmet kalitesini artırmak amacıyla kurumsal kapasitesinin arttırılması bilgi teknojilerinin etkin kullanılarak halkın memnuniyet düzeyini arttırmak

HEDEF 7.4


Yönetsel süreçleri iyileştirmek, planlama yaklaşımını güçlendirmek, kurumsal kapasiteyi idari ve mali açıdan yapılan iyileştirmelerle geliştirmek


Sorumlu birim
Mali Hizmetler Daire Başkanlığı
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
  • Tüm Birimler
  • Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı

Riskler
  • Genel bütçe vergi gelirlerinden kaynaklanan, yasal paylarımızdan yapılan kesintiler
  • Öz gelirlerimizin tahsilinde karşılanan sıkıntılar
  • Deneyimli personel eksikliği

Maliyet Tahmini
536.648.781,25 ₺
Tespitler
  • Birimlerin yıl içerisinde ön göremediği harcamalara ilişkin yedek ödenek işlemlerinin gerçekleştirilmesi
  • Gelirlerin toplanmasına ve giderlerin harcanmasına olanak veren bütçenin hazırlanması ve takibinin sağlanması
  • Kalifiyeli personel ve teknolojik alt yapının oluşturulması

İhtiyaçlar
  • İdarenin yıllık iş planının hazırlanması
  • Gelirlerin toplanmasına ve giderlerin harcanmasına olanak veren bütçenin hazırlanması ve takibinin sağlanması
  • Kalifiyeli personel eksikliği
PERFORMANS 7.4.1
Stratejik Plan Değerlendirme Raporu Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%30
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 7.4.2
Hazırlanan Performans Program ve Faaliyet Raporu Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%30
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 7.4.3
Yayınlanan Mali Durum Rapor Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%20
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 7.4.4
Tespit, Tahakkuk, Tebliğ Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%10
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 7.4.5
Hazırlanan Ücret Tarifesi Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%10
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE