Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 05

%0

Kurumsal kapasitenin geliştirilmesi, kaynakların yaygın ve etkin kullanılması, yönetsel kalitenin artırılması ile, kesintisiz, sürdürülebilinir, ve denetlenebilinir, genel yönetim sistemi oluşturmak

HEDEF 5.14


Stratejik plan, İç Kontrol, Performans Programı, Faaliyet Raporu ve Anket programlarının bütünleşik bir yazılım programına entegre edilerek işlemlerin sistem üzerinden yapılması ve sistemin tüm müdürlüklere 2023 yılı sonuna kadar yaygınlaştırılması.


Sorumlu birim
Strateji Geliştirme Müdürlüğü
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
  • Mali Hizmetler Müdürlüğü
  • Bilgi İşlem Müdürlüğü

Riskler
  • Ekonomik nedenlerden dolayı programların temin edilememesi
  • Müdürlükler içerisinde teknik alt yapının istenilen seviyede oluşturulamaması
  • Programı kullanacak personelin ilgisiz ve isteksiz olması

Maliyet Tahmini
606.814,31 ₺
Tespitler
Yukarıda belirtilen programların temin edilmesi ve manuel iş yükünden kurtularak teknolojik kaynaklardan yararlanılması konusunda 2023 yıl sonuna kadar çalışmanın bitirilmesi.
İhtiyaçlar
  • Programların temin edilerek tüm müdürlüklere yayılması.
  • Her müdürlükten en az 2 personelin programı kullanması yönünde eğitilmesi,
  • Yazılım programının Bilgi işlem müdürlüğü ile koordine kurularak minimum maliyetle hazırlanabilecek şekilde planlanması
PERFORMANS 5.14.1
Alınması planlanan yazılım programı sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%50
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 5.14.2
Kullanması planlanan müdürlük sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%15
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 5.14.3
Programları kullanacak personel sayısı ( kişi )
HEDEFE ETKİSİ
%15
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 5.14.4
Yazılım programlarının kuruma sağlayacağı fayda ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%20
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE